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工作内容:
财务支付与审核
ERP财务系统应用
成本费用管理
金融工具管理
资产管理与审查
管理
财务预算与跟踪分析
税务申报
会计档案整理
ERP项目管理系统应用
合同与供应链管理
外联工作与合规管理
财务监督与纠正
税金审核
往来款项监控与报告
账款回收与责任追缴
销售政策执行监督
销售数据统计及报表
工作成果:
在土地使用税审核的过程中,发现并纠正了长达23个月的计提缴纳问题。通过深入分析税收政策,及时调整和纠正错误,成功为公司避免了潜在的财务风险。
通过熟练的Excel技能,成功优化了集团内部报表的统一格式,为公司内部决策提供了更高效的财务数据支持。
担任集团2022年度年终内部审计小组成员,发现多个分子公司未充分理解文件内容,导致多发提成。及时提出并实施后续解决措施,为公司节省潜在损失,展现了出色的审计技能和对财务风险的敏感洞察。
主导核对ERP软件数据,确保其与手工报表完全一致。成功实施系统优化,舍弃传统手工报表,提高工作效率。